Strona główna > Uchwały > 2007 |
Uchwała nr IX/68/07RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 18 maja 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje:
Uchwała nr IX/68/07
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 18 maja 2007
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/35/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.896.828 zł, zastępuje się kwotą 18.946.863 zł,
2) w § 2. ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.954.821 zł, zastępuje się kwotą 21.004.856 zł,
3) w § 3.ust. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.057.993 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
-zaciąganych pożyczek w kwocie 2.057.993 zł,
4) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej
uchwały,
8) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej
uchwały,
9) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik
Jan Jędrusik
Uzasadnienie
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących
zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 4 maja 2007 r. nr WFB.I.3011-18/07 zwiększył plan dotacji, z tego:
a) w dziale 010, rozdz. 01095 przyznał dotację w wysokości 14.162 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
b) w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 28.673 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - dokonuje się urealnienia planu dochodów, zwiększono o 10.000 zł plan dochodów w § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych (plan 1.000 zł wykonanie 7.990 zł) - zmniejszono o 10.000 zł zaplanowane dochody w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 20.000 zł wykonanie 441 zł),
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonuje się urealnienia planu dochodów i zwiększa się planowane dochody o 7.200 zł w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
a) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 190 zł,
b) rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wprowadza się plan w wysokości 1.000 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
c) rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 200 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów (plan 600 zł wykonanie 847 zł),
d) rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wprowadza się plan w wysokości 6.000 zł w § 0830 – wpływy z usług, są to dochody z należnej odpłatności za świadczone usługi podopiecznym.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 50.035 zł i wynosi po zmianie 18.946.863 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - wprowadzono plan wydatków w wysokości 14.162 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 28.673 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono planowane wydatki o 5.532 zł,
a) zmniejszono o 7.918 zł planowane wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych,
b) zwiększono o 13.450 zł planowane wydatki w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w Dobromierzu,
2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75403 – Jednostki Terenowe Policji - dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków w wysokości 13.000 zł, do rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy w wysokości 13.000 zł (w myśl ustawy o Policji na terenie powiatów i gmin działają komendy powiatowe (miejskie) Policji),
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień - zmniejszono planowane wydatki o 332 zł, (zaplanowano 6.000 zł; dotacja wyliczona została w kwocie 5.668 zł, w oparciu o przemnożenie liczby osób nietrzeźwych doprowadzanych w 2006 r. z terenu Gminy do Izby przez koszt pobytu obliczony jako różnica pomiędzy kosztami poniesionymi przez Izbę Wytrzeźwień w roku 2006, a uzyskanymi przychodami),
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się planowane wydatki o 4.000 zł, w § 4430 - Różne opłaty składki - z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku i sprzętu będącego na wyposażeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zmniejsza się planowane wydatki o 2.000 zł w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ogółem plan wydatków wzrasta o 50.035 zł i wynosi 21.004.856 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.057.993 zł.
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 4 maja 2007 r. nr WFB.I.3011-18/07 zwiększył plan dotacji, z tego:
a) w dziale 010, rozdz. 01095 przyznał dotację w wysokości 14.162 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
b) w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 28.673 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - dokonuje się urealnienia planu dochodów, zwiększono o 10.000 zł plan dochodów w § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych (plan 1.000 zł wykonanie 7.990 zł) - zmniejszono o 10.000 zł zaplanowane dochody w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 20.000 zł wykonanie 441 zł),
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonuje się urealnienia planu dochodów i zwiększa się planowane dochody o 7.200 zł w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
a) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 190 zł,
b) rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wprowadza się plan w wysokości 1.000 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
c) rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 200 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów (plan 600 zł wykonanie 847 zł),
d) rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wprowadza się plan w wysokości 6.000 zł w § 0830 – wpływy z usług, są to dochody z należnej odpłatności za świadczone usługi podopiecznym.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 50.035 zł i wynosi po zmianie 18.946.863 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - wprowadzono plan wydatków w wysokości 14.162 zł - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 28.673 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono planowane wydatki o 5.532 zł,
a) zmniejszono o 7.918 zł planowane wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych,
b) zwiększono o 13.450 zł planowane wydatki w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w Dobromierzu,
2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75403 – Jednostki Terenowe Policji - dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków w wysokości 13.000 zł, do rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy w wysokości 13.000 zł (w myśl ustawy o Policji na terenie powiatów i gmin działają komendy powiatowe (miejskie) Policji),
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień - zmniejszono planowane wydatki o 332 zł, (zaplanowano 6.000 zł; dotacja wyliczona została w kwocie 5.668 zł, w oparciu o przemnożenie liczby osób nietrzeźwych doprowadzanych w 2006 r. z terenu Gminy do Izby przez koszt pobytu obliczony jako różnica pomiędzy kosztami poniesionymi przez Izbę Wytrzeźwień w roku 2006, a uzyskanymi przychodami),
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się planowane wydatki o 4.000 zł, w § 4430 - Różne opłaty składki - z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku i sprzętu będącego na wyposażeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zmniejsza się planowane wydatki o 2.000 zł w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Ogółem plan wydatków wzrasta o 50.035 zł i wynosi 21.004.856 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.057.993 zł.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik
Jan Jędrusik
metryczka
Opublikował: Piotr Łęgowski (24 maja 2007, 15:06:11)
Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (25 maja 2007, 12:50:28)
Zmieniono: mod
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1361