Zarządzenie nr 75/09WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 września 2009w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 75/09
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 września 2009


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r.  Nr52, poz. 420) w związku z art. 173, 184 ust.2 pkt 2  i art. 188  ust.  1   ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104,  Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217,  Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 82, poz.560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,  Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r.  Nr 19, poz. 100, Nr 61 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666 ) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXVI/251/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 230 ze zm.), zarządzam  co następuje:
 
 
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia    2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 DOCHODY kwotę 26.999.141 zł,  zastępuje się kwotą 26.993.941 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości  4.259.003 zł, zastępuje się kwotą           4.253.803 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą 2.000 zł,
5)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.570.561 zł, zastępuje się kwotą 25.565.361 zł,
6) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  w wysokości  28.669.521 zł, zastępuje się kwotą 28.664.321 zł,    
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.175.606 zł,  zastępuje się kwotą 22.164.924 zł    
8) w § 2 ust.1  pkt 1 lit. a  wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń w wysokości 11.348.652 zł, zastępuje się kwotą 11.342.411 zł,
9) w § 2 ust 2 wydatki majątkowe w wysokości 6.493.915 zł, zastępuje się kwotą                 6.499.397 zł,  w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.493.915 zł, zastępuje się kwotą 6.499.397 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w wysokości 80.000  zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000  zł,
12)w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 75/09
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 września 2009 r.
 
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji:
 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  26 sierpnia  2009 r. nr WFB.I.3011- W/2/09  - zmniejszył plan dotacji celowych o 5.200  zł  w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie,  § 2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – w wyniku nowelizacji ustawy na 2009 r.
 
Ogółem plan dochodów maleje o  5.200  zł i wynosi po zmianie 26.993.941 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymaną  dotacją wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zmniejszono plan wydatków o  5.200  zł – z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, 
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków  budżetu gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.482 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa separatora przy ul. Kanałowej w Dziemionnie” – w związku z przeprowadzonym przetargiem  z kwoty 67.998 zł do kwoty 73.480 zł, 
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  3.000 zł - z przeznaczeniem na  szkolenia pracowników,
 
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.000 zł – z przeznaczeniem na pomiary instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Brzozie,
 
4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 550 zł – z przeznaczeniem na obsługę gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
 
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.225 zł -z przeznaczeniem na zakup usług bankowych oraz o 2.625 zł – zwiększono planowane wydatki - z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                  i przeniesiono z  rozdz. 85219 kwotę  500 zł i rozdz. 85295 kwotę w wysokości  2.125 zł,
b) w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej – zmniejszono planowane wydatki o 1.200 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 85219,
c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej –  dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono o 2.700 zł planowane wydatki  - z przeznaczeniem na opłatę abonamentu Lex, usługi bankowe oraz opłatę abonamentu za dostęp do sieci Internet oraz 500 zł przeniesiono do rozdz. 85212,  
c) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 4.125 zł - z przeznaczeniem  do rozdz. 85212 na zabezpieczenie wydatków w paragrafie 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i paragrafie 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  w nadmiernej wysokości w wysokości 2.125 zł, kwotę w wysokości 2.000 zł – przeznaczono do rozdz. 85219,
8) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała  działalność - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  42 zł – z przeznaczeniem na opłatę badań lekarskich beneficjentów projektu pn.„Uwierzyć w siebie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  
9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi  do rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach  kwotę w wysokości 1.000 zł - z przeznaczeniem   na utrzymanie zieleni w  gminie.
 
 
Ogółem plan wydatków maleje   o 5.200  zł i  po zmianie wynosi  28.664.321 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.670.380  zł.     
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (12 października 2009, 14:31:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2668