Zarządzenie nr 42a/10WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 26 sierpnia 2010w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 42a/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 26 sierpnia 2010


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 257   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 ) oraz  § 13 pkt 3 uchwały  Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  30 grudnia  2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, zarządzam  co następuje:
           
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia    2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 25.188.426 zł  zastępuje się kwotą 25.202.167 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe kwotę 3.581.369 zł  zastępuje się kwotą 3.595.110 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 24.758.426 zł zastępuje się kwotą 24.772.167 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI kwotę 26.574.307 zł zastępuje się kwotą 26.588.048 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 22.129.737 zł zastępuje się kwotą 22.140.688 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  w wysokości 11.890.526 zł zastępuje się kwotą   11.896.976  zł,
7) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę  4.444.570 zł zastępuje się kwotą 4.447.360 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  w kwocie 4.444.570 zł zastępuje się kwotą 4.447.360 zł – załącznik nr 2 
8) w § 11 ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 42a/10
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  26 sierpnia 2010 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
 
1)Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  6 sierpnia 2010 r. nr WFB.I.3011-84/10 - zwiększył plan dotacji celowych o 13.741 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczne, z tego:
a) rozdz. 85214  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe o 4.695 zł -  z przeznaczeniem  na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
b) rozdz. 85216  – zasiłki stałe o 9.046 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy  o pomocy społecznej. 
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  13.741 zł i wynosi po zmianie 25.202.167 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85214  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  – zwiększono plan wydatków o 4.695 zł - z przeznaczeniem  na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych  w części gwarantowanej z budżetu państwa,
b) w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków  o 9.046 zł – z przeznaczeniem na  dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, 
 
2) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) w rozdz. 75022 – rady gmin – zmniejszono planowane wydatki o 200 zł w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z przeznaczeniem do rozdz. 75095 – pozostała działalność,
 b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność  - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000 zł  oraz o 200 zł – zwiększono wydatki w tym rozdziale –  z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji konkursowych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
 
3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) rozdz. 90015 – zakup usług remontowych – zmniejszono planowane wydatki o 8.040 zł –      z przeznaczeniem do rozdz. 90095 – pozostała działalność,
b) rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 8.040 zł – z przeznaczeniem na:
-  wypłatę wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych na terenie gminnego kąpieliska  w Chmielnikach – 5.250 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym „ Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie (projekt)” o 2.790 zł – zwiększono planowane wydatki  oraz 6.460 zł - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z tym, iż zakres termomodernizacji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i efektu ekologicznego  w wyniku przeprowadzonego naboru ofert najkorzystniejsza oferta jest powyżej zaplanowanych środków o 9.250 zł, w związku z czym zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania z kwoty 6.000 zł do kwoty 15.250 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym „Budowa windy w budynku Gminnym w Brzozie przy ulicy Przemysłowej 1b (projekt” -  zmniejszono zaplanowane wydatki na to zadanie z uwagi na to, iż w wyniku naboru ofert najkorzystniejsza oferta wynosiła poniżej planowanych kosztów  o 6.460 zł  w związku  z tym - zmniejszono wartość zadania  kwoty 15.000 zł do kwoty 8.540 zł,
 
4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 1.564 zł  – z przeznaczeniem na zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego w Nowym Smolnie  - w ramach funduszu sołeckiego.  
 
Ogółem plan wydatków wzrasta  o 13.741  zł i wynosi 26.588.048 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.385.881 zł.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (1 października 2010, 12:07:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3464