NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/280/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 6 września 2005w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 ), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje

Uchwała nr XXVIII/280/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 6 września 2005


w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 ), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje


    § 1. W uchwale Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok,  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1  ust.1 w pozycji  DOCHODY   kwotę 16.734.288 zł zastępuje się kwotą
 
16.778.452 zł
2) w § 1 ust.1  pkt 1 dochody własne) kwotę 8.646.488 zł zastępuje się kwotą
  8.724.825 zł
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 2.744.267 zł zastępuje się kwotą
 2.710.094 zł
4) w § 2 ust. 1  w pozycji  WYDATKI  kwotę 19.275.288 zł zastępuje się kwotą 
 
 18.689.452 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 ( wydatki bieżące) kwotę 13.836.868 zł zastępuje się kwotą
 
  13.813.476 zł    
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 5.438.420 zł zastępuje się kwotą
 
4.875.976 zł
    w tym inwestycyjne kwotę 5.438.420 zł zastępuje się kwotą
    4.875.976 zł
7) w § 2 ust. 2 pkt  ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) kwotę        
    7.035.341 zł zastępuje się kwotą
 
 
7.015.741 zł
8) w § 7.  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej           i innych zadań zleconych ustawami dochody w  kwocie 2.093.115 zł zastępuje się kwotą 2.093.115 zł, wydatki w kwocie 2.093.115 zł zastępuje się kwotą 2.093.115 zł,
9) w § 8 dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 50.500 zł zastępuje się kwotą 50.000 zł, wydatki w kwocie 50.500 zł zastępuje się kwotą 50.000 zł,
10) w § 9. dochody związane z realizacją własnych zadań  bieżących i inwestycyjnych  kwotę 600.652 zł zastępuje się kwotą 566.979 zł.
 
11) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
12) załącznik  Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 
13) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 
 
14) załącznik Nr  4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
15) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 
16) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 
17) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 
18) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej  
      uchwały,
 
19) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej  
      uchwały,
 
20) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej  
      uchwały,
 
 
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami                          i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

 

Uzasadnienie do   uchwały Nr XXVIII/280/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z  dnia  6 września  2005 r.

I.        DOCHODY  
1.        Dokonuje się następujących zmian  w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1)      Wojewoda  Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr WFB.I.3011-34/2005 przyznał dotację celową w wysokości  1.327 zł,  z tego :
a)      w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększył  o 839 zł  § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin, z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”,
b)      w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększył o 488 zł  § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach programu” Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
2)      Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Aneksem Nr 1/2005 r. z dnia 15 
      lipca 2005 roku przyznał dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
      do wysokości 54.000 zł  ( zwiększenie  z kwoty 30.000 zł do kwoty 54.000 zł) na 
      wykonanie zadania   pod nazwą:” Modernizacja drogi dojazdowej do                   
      gruntów  rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,8 km,  
      w miejscowości  Prądocin – Kolankowo – Jakubowo”.
 
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
 
1)      W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa              i sanitacyjna wsi wprowadzono  plan dochodów w kwocie  5.978  zł, są to niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasajacych  na zadanie „ Budowa stacji i sieci wodociągowej w Prądocinie”.
2)      W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono plan dochodów z tytułu opłat                    za zajęcie pasa drogowego w wysokości 300 zł z § 0970 do § 0690 oraz zmniejszono plan dotacji o 8.000 zł, z uwagi na przekazanie materiałów  na budowę chodnika dla pieszych” Brzoza – cmentarz” przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
3)      W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami                  i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o 13.500 zł, z tego:
a)      § 0690 – wpływy z różnych opłat zwiększono o 5.500 zł wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą przeznaczenia terenu  (plan 19.000 zł wykonanie na 30.07.05 r. wynosi 23.653 zł),
b)      § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 8.000 zł ( plan 25.000 zł wykonanie na 30.07.05 r. wynosi  33.161 zł),
4)      W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy Gmin zwiększono                o 16.398 zł ,z tego :
a)      § 0920 -  pozostałe odsetki zwiększono o 13.598 zł  dochody z tytułu odsetek bankowych, z uwagi  na uzyskanie większych wpływów z tego tytułu niż zaplanowano ( plan 31.000 zł wykonanie na  17.08.05 wynosi. 33.131 zł),
           b)  § 0970 – wpływy z różnych dochodów  zwiększono o 2.800 zł  dochody z
                tytułu wpływu  środków dotyczących rozliczenia z roku ubiegłego ( plan                     
                2.200 zł wykonanie  na 30.07.05 r.  wynosi 4.959 zł),
 
 
5)      W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wprowadzono plan dochodów w wysokości 210 zł,                   są to dochody uzyskane z tytułu złomowania bram strażackich,
6)      W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono  o 25.704 zł, z tego:
a)      w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku                   od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszono plan dochodów o 7.565 zł,              w tym:
·        zmniejszono § 0320 – podatek rolny o 1.800 zł z uwagi                           na przeniesienie planu dochodów do rozdz. 75616 – wpływy                       z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w związku z wydzierżawieniem gruntów osobom fizycznym,
·        zmniejszono § 034  - podatek od środków transportowych o 14.000 zł z uwagi na przeniesienie planu dochodów do rozdz. 75616 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
·        zmniejszono § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych                    o 10.000 zł  i przeniesiono do rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych ,
·        zwiększono § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych                    na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o 18.235 zł (plan 111.316 zł wykonanie na 30.06.05 wynosi  129.551 zł),
b)      w rozdz. 75616 -  wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku                    od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych                          oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan dochodów o 33.269 zł, w tym:
·        § 0320 – podatek rolny o 1.800 zł poprzez przeniesienie planu dochodów z rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  ( plan 64.000 zł wykonanie 64.257 zł),
·        § 0330 –podatek leśny o 720 zł (plan 700 zł wykonanie na 30.07.05 r. wynosi 1.401 zł),
·        § 0340 – podatek od środków transportowych o 14.000 zł  ( plan 90.000 zł wykonanie  na 30.07.05 r. wynosi  63.165 zł ),
·        § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za  czynności urzędowe       o 6.749 zł ( plan 5.000 zł wykonanie na 08.08.05 r. wynosi 9.609 zł),
·        § 0500 -  podatek od czynności cywilnoprawnych  o 10.000 zł  poprzez przeniesienie planu dochodów z rozdz. 75615 - wpływy                      z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych                  i innych jednostek organizacyjnych § 0500 ( plan 115.000 zł wykonanie na 31.07.2005 r. wynosi 62.486 zł ),                 
7)      W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół  zwiększono plan dochodów  o 200 zł, z tytułu uzyskania większych odsetek   od środków na rachunku bankowym,
8)      W dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejszono plan dochodów o 35.000 zł, z uwagi na przekazanie dotacji na realizację zadania pn. „ Edukacja w zakresie wad postawy u dzieci i młodzieży Województwa Kujawsko – Pomorskiego” bezpośrednio  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej,
9)      W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o 500 zł, z tego:
a)      w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów o 250 zł                    z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku                z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,oraz dokonano przesunięcia planu dochodów w wysokości 200 zł  pomiędzy  paragrafami  klasyfikacji budżetowej z § 0960  do §  0970 różne dochody .
b)      w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan dochodów w kwocie 100 zł, są to wpływy uzyskane  z różnych dochodów,
c)      w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o 150 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych                  na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
10)  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne wprowadzono plan dochodów w wysokości 66 zł, są to dochody przekazane przez GZOO w Nowej Wsi Wielkiej w związku z likwidacją rachunku środków specjalnych,
11)  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zmniejszono plan dochodów o 219 zł w związku z wykonaniem dochodów w wysokości 2.781 zł ( plan 3.000 zł wykonanie 2.781 zł),
12)  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 – Biblioteki zmniejszono plan wydatków o 500 zł, z uwagi na brak przydzielenia środków                   na realizację akcji „ LATO 2005”.
  
Ogółem plan dochodów  wzrasta   o  44.164 zł i wynosi po zmianie 16.778.452 zł.
  II.                 WYDATKI  
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza  się następujące zmiany w  planie wydatków :
1)      W dziale 801 Oświata i wychowanie,rozdz.80101 – Szkoły podstawowe  zwiększa się plan wydatków o 839 zł  w § 3260- Inne formy pomocy dla uczniów , z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów podejmujących  naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 ,
2)      W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o  488 zł  w § 4300 -  Zakup usług pozostałych , z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
3)      W dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa  się plan wydatków  o 24.000 zł w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem  na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości: „Prądocin –Kolankowo- Jakubowo”.
 
 
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1)      W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków o 48.749 zł, z tego:
a)       rozdz. 01010  –  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono plan wydatków o 44.562 zł w tym:
·        wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.000 zł w § 4260 – zakup energii, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną                       w stacji uzdatniania wody w Chmielnikach,
·        zwiększono o 9.028 zł wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zinwentaryzowanie sieci wodociągowej                    w Brzozie,
·        zmniejszono o 50.590 zł plan wydatków w § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. ”Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie”, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,
·        zmniejszono o 4.000 zł plan wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym            pn.” Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chmielnikach”.
b)      rozdz. 01036 -  Restrukturyzacja   i modernizacja sektora żywnościowego       oraz rozwój obszarów wiejskich zmniejszono plan wydatków o 4.187 zł                 w zadaniu inwestycyjnym pn.” Odnowa wsi – Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych we wsi Dobromierz” .           
2)      W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o 30.107   zł, z tego:
a)      w  rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków               o 6.950 zł, w tym:
       ●    o 950 zł zwiększono wydatki w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,                        
             z przeznaczeniem na zapłatę za wykaszanie poboczy dróg   
             powiatowych,
        ●     o 6.000 zł zwiększono wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych,     
             z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo –
             kosztorysowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę dla
              zadania obejmującego przebudowę istniejącego przepustu na Kanale
             Złotnickim w miejscowości Prądocin  w kwocie 4.270 zł oraz 1.730 zł
              na   bieżące naprawy dróg powiatowych,
b)      w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków                   o 37.057  zł, w tym:
·        o 1.000 zł zwiększono plan wydatków w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
·        o 5.000 zł zwiększono plan wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu ulic Zakładowej i Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej                              oraz Nadrzecznej w Olimpinie,
·        o 13.000 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 – Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
·        o 26.000 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 – Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na równanie dróg, postawienie wiat przystankowych ,ustawienie znaków drogowych oraz wykonanie przepustów na drogach gminnych,
·        o 50.000 zł zmniejszono plan wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych  - podbudowa ul. Powst. Wlkp.
w Brzozie. W wyniku trudności projektowych związanych z  przełożeniem kabli energetycznych należących do PKP i kolidujących z podbudową ulicy odstępuje się od tego  zadania w 2005 roku . Kwotę  z powyższego zadania przeznacza się  na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja  przepompowni ścieków  na ul. Polnej  w Nowej Wsi Wielkiej” ,
·        o 24.000 zł zmniejszono udział środków własnych w zadaniu  
      inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów      
      rolnych w miejscowości Prądocin – Kolankowo –Jakubowo „ 
      w związku z otrzymaną dotacją  ze środków Terenowego Funduszu 
      Ochrony Gruntów  Rolnych. Kwotę z powyższego zdania w 
      wysokości 20.000 zł przeznaczyć na zadanie pn.” Rozbudowa  
      i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka”. 
      Realizacja zadania wymaga większych środków od zaplanowanych
      w budżecie i dodatkowo kwotę 4.000 zł przeznaczyć na postawienie 
      wiat przystankowych,
·        w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym                            i wybraniem najkorzystniejszych ofert, zmniejszono plan wydatków o 8.057 zł w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
·        w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa ul. Słowiańskiej w Nowej Wsi Wielkiej” zmniejszono plan wydatków o 802 zł,
·        w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa ul. Bukowej w Nowej Wsi
                     Wielkiej” zmniejszono plan wydatków o 900  zł, 
·        w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa ciągu pieszo – rowerowego Nowa Wieś Wielka  - Tarkowo Dolne” zmniejszono plan wydatków o 1.025 zł,
·        w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa chodnika dla pieszych  Brzoza – cmentarz” zmniejszono plan wydatków o 626 zł,
·        w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa chodnika” przy                                   ul. Przemysłowej w Nowej Wsi Wielkiej zmniejszono plan wydatków o 4.704 zł,         
3)      W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami                 i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o 2.078 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości”  oraz dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wyceny i opinii szacunkowej wartości nieruchomości,
a)      W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin  zmniejsza się  o 1.730 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne                 pn.„ Zakup komputerów i oprogramowania Urząd Gminy”,
4)      W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.             75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 6.880 zł planowane wydatki,                   z tego:
a)      o 2.000 zł zwiększono planowane wydatki w § 4260 – Zakup energii,                         z przeznaczeniem za opłaty za energię elektryczną,
b)      o 210 zł zwiększono planowane wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych,
c)      o 3.606 zł zmniejszono planowane  wydatki na zadanie inwestycyjne                 pn. „ Modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie”                                  ( wykonana zostanie  modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej )  oraz o 244 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne                                 pn. „ Modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie – wymiana bram”,
d)      zwiększono o 8.520 zł  plan wydatków inwestycyjnych w  § 6050                            i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.” Odbudowa chodnika                      i postumentu pod motopompę przy budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej”              w związku z jubileuszem  60 - lecia  OSP.
5)      W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o 64.421 zł,                 z tego:
       a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,  w związku z zakończonym
           postępowaniem przetargowym i wybraniem najkorzystniejszych ofert       
           zmniejszono plan wydatków o 1.739 zł w § 6050 – wydatki inwestycyjne
           jednostek budżetowych, w tym:
          ●   w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Modernizacja budynku Szkoły podstawowej 
               w Brzozie” zmniejszono plan wydatków o 804 zł,
          ●   w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół w   
               Nowej Wsi Wielkiej” zmniejszono plan wydatków o 9 zł,
          ●   w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Urządzenie boiska sportowego przy Zespole
                Szkół w Nowej Wsi Wielkiej” zmniejszono plan wydatków o 926 zł,
          ●    zwiększono  o 2.500 zł plan wydatków i wprowadzono nowe zadanie 
                inwestycyjne  pn. „ Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej    
                Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej” – opracowanie dokumentacji
                projektowo kosztorysowej branży budowlanej w wysokości 2.500 zł,
 
b)      w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono plan wydatków o 34.468 zł, w tym:
·        wprowadzono plan wydatków  w wysokości 1.380 zł, w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane  na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu                              w Bydgoszczy, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/274/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 czerwca 2005 r,
·        o 33.088 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050,            w tym o 18.088 zł zwiększono wydatki na zadanie                                pn. „ Modernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej – wymiana okien” oraz wprowadzono plan wydatków w wysokości 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja pokrycia dachowego i wejścia do budynku Przedszkola   w Brzozie”,
c)      w rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejszono plan wydatków o 99.995 zł                       w zadaniu pn. „ Budowa Gimnazjum i hali sportowej wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Brzozie”. Ze względu na dofinansowanie inwestycji przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej i Sportu oraz  zabezpieczeniem finansowania zadania  w wysokości ok. 696.600 zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rok 2006, zadanie zostanie dokończone w nowym roku budżetowym .Wcześniejsza realizacja zadania inwestycyjnego zamyka gminie możliwość refundacji środków finansowych.,
d)      w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków  klasyfikacji budżetowej kwotę  2 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
e)      w rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 345 zł,  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów   udziału  Sandry Witek uczennicy Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej  w II Światowym Festiwalu Piosenki Młodej Polonii „ Kruszwica 2005”, 
6)      W dziale 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono plan wydatków o 37.223 zł, z tego:
a)      w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejszono planowane wydatki o 35.000 zł, w związku z realizacją zadania pn.” Edukacja w zakresie wad postawy u dzieci i młodzieży województwa kujawsko – pomorskiego bezpośrednio przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                  w Nowej Wsi Wielkiej”,
b)      w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem                na zabezpieczenie realizacji umów zleceń wynikających z prac Komisji przeciwdziałania alkoholowego, zabezpieczenie wydatków związanych                   z realizacją programu przeciwdziałania alkoholowego oraz na remont                      i zaadoptowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,
c)      w rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień zmniejszono plan wydatków o 5.000 zł            w § 4300 – zakup usług pozostałych a wprowadzono plan wydatków                     w wysokości 2.777 zł w § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dotację celową dla Izby wytrzeźwień               w Bydgoszczy,
7)      W dziale 852 – Pomoc społeczna  zmniejszono plan wydatków o 3.002 zł, z tego:
a)      w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie energii cieplnej, elektrycznej, wody i kanalizacji,
b)      w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych kwotę 17.000 zł,                             z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów                         dla pracownika obsługującego referat zasiłków rodzinnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i kanalizację, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i delegacje służbowe,
c)      w rozdz. 85215 – Dodatki  mieszkaniowe zwiększono plan  wydatków                  o 998 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,                       
d)      w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków                        o 4.000 zł, w związku z zakończonym  konkursem na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej, i przeniesiono do rozdziału 92109 - Domy   i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
8)      W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o 434.409  zł, z tego:
a)      w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków o 508.000  zł, w tym:
·        o 58.000 zł zmniejszono wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych przeznaczonych na remont oczyszczalni ścieków               w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie.
·        o 500.000 zł zmniejszono planowane  wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie”, w związku                      z zakończonym postępowaniem przetargowym i wybraniem najkorzystniejszej oferty, 
·        o 50.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej”, w wyniku dostosowania pracy przepompowni                          do standardów europejskich, realizacja zadania wymaga nakładu większych  środków finansowych ( zakłada się zbudowanie suchej tłoczni ),
b)      w rozdz. 9003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększono o 3.591 zł wydatki                        na utrzymanie czystości w gminie,
c)      w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono  o 70.000 zł wydatki  na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka
9)      W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – Domy                  i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki o 4.000 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla klubu seniora   z Nowej Wsi Wielkiej i Brzozy              oraz Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Koła                     w Nowej Wsi Wielkiej w związku z 60 rocznicą zakończenia II wojny światowej,
10)  W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków o 324 zł,  w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Urządzenie boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej”.    
 
Ogółem plan wydatków  maleje o  585.836 zł i wynosi  18.689.452 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 630.000 zł  i wynosi  1.911.000 zł . 


 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 


 
 
 

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (15 września 2005, 14:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1165