Strona główna > Uchwały > 2005 |
Uchwała nr XXVIII/280/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 6 września 2005w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 ), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje
Uchwała nr XXVIII/280/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 6 września 2005
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 ), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje
§ 1. W uchwale Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 w pozycji DOCHODY kwotę 16.734.288 zł zastępuje się kwotą
16.778.452 zł
2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody własne) kwotę 8.646.488 zł zastępuje się kwotą
8.724.825 zł
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 2.744.267 zł zastępuje się kwotą
2.710.094 zł
4) w § 2 ust. 1 w pozycji WYDATKI kwotę 19.275.288 zł zastępuje się kwotą
18.689.452 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 ( wydatki bieżące) kwotę 13.836.868 zł zastępuje się kwotą
13.813.476 zł
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 5.438.420 zł zastępuje się kwotą
4.875.976 zł
w tym inwestycyjne kwotę 5.438.420 zł zastępuje się kwotą
4.875.976 zł
7) w § 2 ust. 2 pkt ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) kwotę
7.035.341 zł zastępuje się kwotą
7.015.741 zł
8) w § 7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody w kwocie 2.093.115 zł zastępuje się kwotą 2.093.115 zł, wydatki w kwocie 2.093.115 zł zastępuje się kwotą 2.093.115 zł,
9) w § 8 dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 50.500 zł zastępuje się kwotą 50.000 zł, wydatki w kwocie 50.500 zł zastępuje się kwotą 50.000 zł,
10) w § 9. dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych kwotę 600.652 zł zastępuje się kwotą 566.979 zł.
11) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej
uchwały,
19) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej
uchwały,
20) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej
uchwały,
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/280/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 6 września 2005 r.
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 9 sierpnia 2005 r. Nr WFB.I.3011-34/2005 przyznał dotację celową w wysokości 1.327 zł, z tego :
a) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększył o 839 zł § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”,
b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększył o 488 zł § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach programu” Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
2) Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Aneksem Nr 1/2005 r. z dnia 15
lipca 2005 roku przyznał dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
do wysokości 54.000 zł ( zwiększenie z kwoty 30.000 zł do kwoty 54.000 zł) na
wykonanie zadania pod nazwą:” Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 1,8 km,
w miejscowości Prądocin – Kolankowo – Jakubowo”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadzono plan dochodów w kwocie 5.978 zł, są to niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasajacych na zadanie „ Budowa stacji i sieci wodociągowej w Prądocinie”.
2) W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 300 zł z § 0970 do § 0690 oraz zmniejszono plan dotacji o 8.000 zł, z uwagi na przekazanie materiałów na budowę chodnika dla pieszych” Brzoza – cmentarz” przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
3) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o 13.500 zł, z tego:
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat zwiększono o 5.500 zł wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą przeznaczenia terenu (plan 19.000 zł wykonanie na 30.07.05 r. wynosi 23.653 zł),
b) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 8.000 zł ( plan 25.000 zł wykonanie na 30.07.05 r. wynosi 33.161 zł),
4) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy Gmin zwiększono o 16.398 zł ,z tego :
a) § 0920 - pozostałe odsetki zwiększono o 13.598 zł dochody z tytułu odsetek bankowych, z uwagi na uzyskanie większych wpływów z tego tytułu niż zaplanowano ( plan 31.000 zł wykonanie na 17.08.05 wynosi. 33.131 zł),
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów zwiększono o 2.800 zł dochody z
tytułu wpływu środków dotyczących rozliczenia z roku ubiegłego ( plan
2.200 zł wykonanie na 30.07.05 r. wynosi 4.959 zł),
5) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wprowadzono plan dochodów w wysokości 210 zł, są to dochody uzyskane z tytułu złomowania bram strażackich,
6) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o 25.704 zł, z tego:
a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszono plan dochodów o 7.565 zł, w tym:
· zmniejszono § 0320 – podatek rolny o 1.800 zł z uwagi na przeniesienie planu dochodów do rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w związku z wydzierżawieniem gruntów osobom fizycznym,
· zmniejszono § 034 - podatek od środków transportowych o 14.000 zł z uwagi na przeniesienie planu dochodów do rozdz. 75616 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
· zmniejszono § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych o 10.000 zł i przeniesiono do rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych ,
· zwiększono § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o 18.235 zł (plan 111.316 zł wykonanie na 30.06.05 wynosi 129.551 zł),
b) w rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan dochodów o 33.269 zł, w tym:
· § 0320 – podatek rolny o 1.800 zł poprzez przeniesienie planu dochodów z rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( plan 64.000 zł wykonanie 64.257 zł),
· § 0330 –podatek leśny o 720 zł (plan 700 zł wykonanie na 30.07.05 r. wynosi 1.401 zł),
· § 0340 – podatek od środków transportowych o 14.000 zł ( plan 90.000 zł wykonanie na 30.07.05 r. wynosi 63.165 zł ),
· § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 6.749 zł ( plan 5.000 zł wykonanie na 08.08.05 r. wynosi 9.609 zł),
· § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych o 10.000 zł poprzez przeniesienie planu dochodów z rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 ( plan 115.000 zł wykonanie na 31.07.2005 r. wynosi 62.486 zł ),
7) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zwiększono plan dochodów o 200 zł, z tytułu uzyskania większych odsetek od środków na rachunku bankowym,
8) W dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejszono plan dochodów o 35.000 zł, z uwagi na przekazanie dotacji na realizację zadania pn. „ Edukacja w zakresie wad postawy u dzieci i młodzieży Województwa Kujawsko – Pomorskiego” bezpośrednio Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej,
9) W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o 500 zł, z tego:
a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów o 250 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,oraz dokonano przesunięcia planu dochodów w wysokości 200 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z § 0960 do § 0970 różne dochody .
b) w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan dochodów w kwocie 100 zł, są to wpływy uzyskane z różnych dochodów,
c) w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o 150 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
10) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne wprowadzono plan dochodów w wysokości 66 zł, są to dochody przekazane przez GZOO w Nowej Wsi Wielkiej w związku z likwidacją rachunku środków specjalnych,
11) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zmniejszono plan dochodów o 219 zł w związku z wykonaniem dochodów w wysokości 2.781 zł ( plan 3.000 zł wykonanie 2.781 zł),
12) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 – Biblioteki zmniejszono plan wydatków o 500 zł, z uwagi na brak przydzielenia środków na realizację akcji „ LATO 2005”.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 44.164 zł i wynosi po zmianie 16.778.452 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków :
1) W dziale 801 Oświata i wychowanie,rozdz.80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o 839 zł w § 3260- Inne formy pomocy dla uczniów , z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 ,
2) W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o 488 zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych , z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach programu „ Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
3) W dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o 24.000 zł w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości: „Prądocin –Kolankowo- Jakubowo”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków o 48.749 zł, z tego:
a) rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono plan wydatków o 44.562 zł w tym:
· wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.000 zł w § 4260 – zakup energii, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Chmielnikach,
· zwiększono o 9.028 zł wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zinwentaryzowanie sieci wodociągowej w Brzozie,
· zmniejszono o 50.590 zł plan wydatków w § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. ”Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie”, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,
· zmniejszono o 4.000 zł plan wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn.” Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chmielnikach”.
b) rozdz. 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zmniejszono plan wydatków o 4.187 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.” Odnowa wsi – Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych we wsi Dobromierz” .
2) W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o 30.107 zł, z tego:
a) w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków o 6.950 zł, w tym:
● o 950 zł zwiększono wydatki w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
z przeznaczeniem na zapłatę za wykaszanie poboczy dróg
powiatowych,
● o 6.000 zł zwiększono wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych,
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę dla
zadania obejmującego przebudowę istniejącego przepustu na Kanale
Złotnickim w miejscowości Prądocin w kwocie 4.270 zł oraz 1.730 zł
na bieżące naprawy dróg powiatowych,
b) w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków o 37.057 zł, w tym:
· o 1.000 zł zwiększono plan wydatków w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,
· o 5.000 zł zwiększono plan wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu ulic Zakładowej i Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej oraz Nadrzecznej w Olimpinie,
· o 13.000 zł zwiększono plan wydatków w § 4270 – Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
· o 26.000 zł zwiększono plan wydatków w § 4300 – Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na równanie dróg, postawienie wiat przystankowych ,ustawienie znaków drogowych oraz wykonanie przepustów na drogach gminnych,
· o 50.000 zł zmniejszono plan wydatków w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - podbudowa ul. Powst. Wlkp.
w Brzozie. W wyniku trudności projektowych związanych z przełożeniem kabli energetycznych należących do PKP i kolidujących z podbudową ulicy odstępuje się od tego zadania w 2005 roku . Kwotę z powyższego zadania przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej” ,
· o 24.000 zł zmniejszono udział środków własnych w zadaniu
inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Prądocin – Kolankowo –Jakubowo „
w związku z otrzymaną dotacją ze środków Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Kwotę z powyższego zdania w
wysokości 20.000 zł przeznaczyć na zadanie pn.” Rozbudowa
i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka”.
Realizacja zadania wymaga większych środków od zaplanowanych
w budżecie i dodatkowo kwotę 4.000 zł przeznaczyć na postawienie
wiat przystankowych,
· w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i wybraniem najkorzystniejszych ofert, zmniejszono plan wydatków o 8.057 zł w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
· w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa ul. Słowiańskiej w Nowej Wsi Wielkiej” zmniejszono plan wydatków o 802 zł,
· w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa ul. Bukowej w Nowej Wsi
Wielkiej” zmniejszono plan wydatków o 900 zł,
· w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa ciągu pieszo – rowerowego Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne” zmniejszono plan wydatków o 1.025 zł,
· w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa chodnika dla pieszych Brzoza – cmentarz” zmniejszono plan wydatków o 626 zł,
· w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa chodnika” przy ul. Przemysłowej w Nowej Wsi Wielkiej zmniejszono plan wydatków o 4.704 zł,
3) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków o 2.078 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości” oraz dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wyceny i opinii szacunkowej wartości nieruchomości,
a) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o 1.730 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.„ Zakup komputerów i oprogramowania Urząd Gminy”,
4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 6.880 zł planowane wydatki, z tego:
a) o 2.000 zł zwiększono planowane wydatki w § 4260 – Zakup energii, z przeznaczeniem za opłaty za energię elektryczną,
b) o 210 zł zwiększono planowane wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych,
c) o 3.606 zł zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie” ( wykonana zostanie modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej ) oraz o 244 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie – wymiana bram”,
d) zwiększono o 8.520 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 i wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.” Odbudowa chodnika i postumentu pod motopompę przy budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej” w związku z jubileuszem 60 - lecia OSP.
5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o 64.421 zł, z tego:
a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w związku z zakończonym
postępowaniem przetargowym i wybraniem najkorzystniejszych ofert
zmniejszono plan wydatków o 1.739 zł w § 6050 – wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych, w tym:
● w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Modernizacja budynku Szkoły podstawowej
w Brzozie” zmniejszono plan wydatków o 804 zł,
● w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół w
Nowej Wsi Wielkiej” zmniejszono plan wydatków o 9 zł,
● w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Urządzenie boiska sportowego przy Zespole
Szkół w Nowej Wsi Wielkiej” zmniejszono plan wydatków o 926 zł,
● zwiększono o 2.500 zł plan wydatków i wprowadzono nowe zadanie
inwestycyjne pn. „ Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej” – opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej branży budowlanej w wysokości 2.500 zł,
b) w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono plan wydatków o 34.468 zł, w tym:
· wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.380 zł, w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu w Bydgoszczy, zgodnie z uchwałą Nr XXVII/274/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 czerwca 2005 r,
· o 33.088 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w § 6050, w tym o 18.088 zł zwiększono wydatki na zadanie pn. „ Modernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej – wymiana okien” oraz wprowadzono plan wydatków w wysokości 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja pokrycia dachowego i wejścia do budynku Przedszkola w Brzozie”,
c) w rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejszono plan wydatków o 99.995 zł w zadaniu pn. „ Budowa Gimnazjum i hali sportowej wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Brzozie”. Ze względu na dofinansowanie inwestycji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz zabezpieczeniem finansowania zadania w wysokości ok. 696.600 zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rok 2006, zadanie zostanie dokończone w nowym roku budżetowym .Wcześniejsza realizacja zadania inwestycyjnego zamyka gminie możliwość refundacji środków finansowych.,
d) w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej kwotę 2 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
e) w rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 345 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału Sandry Witek uczennicy Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej w II Światowym Festiwalu Piosenki Młodej Polonii „ Kruszwica 2005”,
6) W dziale 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono plan wydatków o 37.223 zł, z tego:
a) w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zmniejszono planowane wydatki o 35.000 zł, w związku z realizacją zadania pn.” Edukacja w zakresie wad postawy u dzieci i młodzieży województwa kujawsko – pomorskiego bezpośrednio przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej”,
b) w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 23.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji umów zleceń wynikających z prac Komisji przeciwdziałania alkoholowego, zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholowego oraz na remont i zaadoptowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,
c) w rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień zmniejszono plan wydatków o 5.000 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych a wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.777 zł w § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dotację celową dla Izby wytrzeźwień w Bydgoszczy,
7) W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków o 3.002 zł, z tego:
a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie energii cieplnej, elektrycznej, wody i kanalizacji,
b) w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów dla pracownika obsługującego referat zasiłków rodzinnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę i kanalizację, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i delegacje służbowe,
c) w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o 998 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
d) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o 4.000 zł, w związku z zakończonym konkursem na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej, i przeniesiono do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
8) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o 434.409 zł, z tego:
a) w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków o 508.000 zł, w tym:
· o 58.000 zł zmniejszono wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych przeznaczonych na remont oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie.
· o 500.000 zł zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie”, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i wybraniem najkorzystniejszej oferty,
· o 50.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej”, w wyniku dostosowania pracy przepompowni do standardów europejskich, realizacja zadania wymaga nakładu większych środków finansowych ( zakłada się zbudowanie suchej tłoczni ),
b) w rozdz. 9003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększono o 3.591 zł wydatki na utrzymanie czystości w gminie,
c) w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o 70.000 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka
9) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki o 4.000 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla klubu seniora z Nowej Wsi Wielkiej i Brzozy oraz Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Koła w Nowej Wsi Wielkiej w związku z 60 rocznicą zakończenia II wojny światowej,
10) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków o 324 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Urządzenie boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej”.
Ogółem plan wydatków maleje o 585.836 zł i wynosi 18.689.452 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 630.000 zł i wynosi 1.911.000 zł .
Przewodniczący Rady
Franciszek Bizon
metryczka
Opublikował: Renata Sitek (15 września 2005, 14:34:54)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1165